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[多选题]

某生产企业(一般纳税人)外购下列项目中,可以抵扣进项税的有()

A.外购大型生产设备,取得增值税专用发票

B.购进生产设备修理用零备件,取得小规模纳税人开具的普通发票

C.从农业生产者手中购进免税农产品,取得收购凭证

D.外购生产用水、电、气,取得增值税专用发票

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第1题

增值税一般纳税人的下列项目中,不得抵扣进项税额的是()

A.企业购进的物资用于增值税项目

B.企业销售应税货物时支付的运费

C.企业因管理不善损毁的外购原材料

D.企业购进的生产用机器设备

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第2题

根据增值税法律制度的规定,增值税一般纳税人支付的下列运费中,不允许计算抵扣进项税额的是()

A.销售应税商品支付的运输费用

B.外购装修办公楼的钢材支付的运输费用

C.外购生产用设备支付的运输费用

D.外购生产用免税农产品支付的运输费用

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第3题

甲、乙两企业均为生产企业()

A.甲企业进口电子管的增值税可以抵扣

B.甲企业支付给丙企业的代购手续费3.4万元征收增值税

C.甲企业装修舞厅领用上月购买的A原材料属于进项税转出项目

D.丙企业取得的甲企业提前开具的3张专用发票均可以抵扣进项税

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第4题

某生产企业为小规模纳税人,本月外购货物取得的增值税专用发票上注明的价款40000元,增值税6800元,当月销售货物税务机关代开的增值税专用发票上注明的价款80000元,其本月应纳增值税为()元

A.2330.10

B.3076.92

C.6800

D.13600

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第5题

甲汽车制造企业()

A.将库存外购钢板改变用途,用于职工食堂在建工程,应做进项税额转出

B.销售折扣应从销售额中减除折扣额

C.购进工具取得税务机关代开的增值税专用发票,按3%抵扣进项税

D.销售给本企业中层干部小汽车,应按组价计算增值税和消费税

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第6题

下列关于增值税专用发票的说法中,表述正确的是()

A.纳税人在辅导期内增购专用发票,预缴的增值税可以在本期增值税应纳税额中抵减

B.纳税人销售旧货,可以由税务机关代开专用发票

C.纳税人取得虚开代开的专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税

D.纳税人善意取得虚开专用发票,不以偷税论处

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第7题

增值税一般纳税人取得的下列票证,允许抵扣进项税额的是()

A.购进农业生产者销售的免税农业产品开具经税务机关批准使用的收购凭证

B.向小规模纳税人购买农产品取得普通发票

C.从国有粮食购销企业购进免税粮食取得增值税专用发票

D.从一般纳税人处购买农产品取得增值税专用发票

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第8题

某酒业制造公司生产各种白酒,2014年12月领用上月外购的低档白酒继续加工成高档白酒,销售给某外贸企业5000斤,开具的增值税专用发票上注明的销售额为500万元;已知上月外购的低档白酒不含税价185万元,取得专用发票,本月生产领用外购80%低档白酒。该公司应缴消费税()万元

A.100.25

B.147.48

C.130.80

D.154.59

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第9题

某企业为增值税一般纳税人,购入生产用设备一台,增值税专用发票上注明价款10万元,增值税1.7万元,发生运费取得增值税专用发票注明运费0.5万元,增值税0.55万元,发生保险费取得增值税专用发票注明保险费0.3万元增值税0.018万元,该设备取得时的成本为()万元

A.10

B.10.873

C.10.8

D.12.573

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第10题

某超市为增值税一般纳税人,2011年6月零售粮食、食用植物油、各种蔬菜和水果取得含税收入50000元,销售酸奶、奶油取得含税收入8000元,销售其他商品取得含税收入240000元,本月购进货物取得增值税专用发票30张,共计税金33000元,已认证;本月购进税控收款机抵扣信息的扫描器具一批,取得普通发票注明价款为5000元。应缴纳的增值税税额为()元

A.8786.4

B.10299.14

C.9789.14

D.8059.9

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第11题

某商场为增值税一般纳税人, 2015 年 12 月向客户零售服装、鞋帽等,取得含税收入 585000 元,从毛巾生产企业购进毛巾一批,取得增值税专用发票上注明价款 200000 元,税款 34000 元。下列说法对的是()

A.该商场当月的增值税销项税额为85000元

B.该商场当月的增值税销项税额为99450元

C.该商场当月应交的增值税额为65450元

D.该商场当月应交的增值税额为51000元

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