题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列有关对函证过程控制的事项中,最恰当的是()

A.有10封询证函直接交给被审计单位的业务员,由其到被询证单位盖章后取回

B.有10封询证函要求被询证单位传真至被审计单位,并将原件盖章后寄至会计师事务所

C.在粘封询证函时进行统一编号

D.寄发询证函,并将重要的询证函复制给被审计单位进行催收货款

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第1题

应收账款函证的样本应当由注册会计师和被审计单位共同商定,并由被审计单位的职员负责寄出询证函。()
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第2题

银行对《询证函》有关数据进行核对并认定相符与否,同时可在银行《询证函》上替审计单位或被审计单位填写
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第3题

应收账款询证函的回函应当寄给()。

A.被审计单位

B.会计师事务所

C.被审计单位,并由其转交给会计师事务所

D.被审计单位或者会计师事务所均可

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第4题

下列关于不同方式发出询证函时的控制措施的说法中,错误的是()

A.对于通过邮寄方式发出询证函,注册会计师可以在核实由被审计单位提供的被询证者的联系方式后,直接使用被审计单位本身的邮寄设施

B.如果注册会计师认为跟函的方式能够获取可靠信息,可以采取该方式发送并收回询证函

C.如果注册会计师跟函时需有被审计单位员工陪伴,注册会计师应当特别对被审计单位和被询证者之间串通舞弊的风险保持警觉

D.如果注册会计师根据具体情况选择通过电子方式发送询证函,在发函前可以基于对特定询证方式所存在风险的评估,考虑相应的控制措施

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第5题

对于通过跟函方式获取的回函,注册会计师可以实施的审计程序有()

A.了解被询证者处理函证的通常流程和处理人员

B.确认处理询证函人员的身份

C.确认处理询证函人员的权限

D.观察处理询证函的人员是否按照处理函证的正常流程认真处理询证函

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第6题

注册会计师收回的银行媒体纷纷要求将证函有差异,应当查明原因,有可能是登记入账的时间不同而产生的不符事项,主要有()

A.询证函发出时,债务人已经付款,而被审计单位尚未收到货款

B.询证函发出时,被审计单位的货物已经发出并已作销售记录,但货物仍在途中,债务人尚未收到货物

C.债务人由于某种原因将货物退回,而被审计单位尚未收到

D.债务人对收到的货物的数量、质量及价格等方面有异议而全部或部分拒付货款

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第7题

询证函上必须加盖被询证企业的单位公章(注册验资询证时可加盖被询证企业预留银行印鉴)。()
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第8题

银行办理《询证函》业务时可以以()形式收取询证费用

A.在客户可动用账户扣收

B.被审计单位汇款交付或现金交付

C.审计单位汇款交付或现金交付

D.以上都可

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第9题

在关于应收账款的以下各种情况中,注册会计师无法通过现金、银行存款日记账借方发生额证实其真实性的是()

A.询证函发出时,债务人已付款,而被审计单位尚未收到货款

B.询证函发出时,货物已发出并已作销售处理,但债务人尚未收到货物

C.债务人因某种原因将货物退回并拒付款项,被审计单位尚未收到退货

D.债务人对收到的货物的数量、质量及价格等有争议而拒付部分货款

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第10题

进行函证时,函证函可由审计人员直接寄发和收取,也可委托被审计单位代办。()
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