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[单选题]

下列证据中,不属于外部证据的有()。

A.银行对账单

B.应收账款函证的回函

C.保险单

D.管理当局声明书

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第1题

下列属于外部书面证据的有()。

A.注册会计师编制的有关计算表

B.应收账款函证回函

C.银行对账单

D.购货发票

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第2题

注册会计师在进行应收账款函证决策时正确的决定包括()

A.注册会计师一般应当对应收账款进行函证

B.如果有充分证据表明应收账款对财务报表不重要或函证很可能无效的可以不函证

C.如果不对应收账款进行函证注册会计师应当在工作底稿中说明原因

D.如果认为函证很可能是无效的,注册会计师应当实施替代程序

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第3题

有关审计证据可靠性的下列表述中,审计人员认同的是()。

A.书面证据与实物证据相比是一种辅助证据

B.内部证据在外部流转并得到其他单位的承认,则具有较强的可靠性

C.被审计单位管理当局声明书有助于审计结论的形成,具有较强的可靠性

D.环境证据比口头证据重要,属于基本证据,可靠性较强

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第4题

下列属于内部书面证据的有()。

A.会计记录

B.客户盘点单(属于实物证据范畴)

C.董事会会议记录

D.银行对账单

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第5题

下列描述中正确的有_____。

A.询问通常不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,注册会计师还应当实施其他审计程序获取充分、适当的审计证据

B.某些情况下,函证也可以为完整性认定提供证据

C.函证获取的通常是直接来自第三方的对有关信息和现存状况的声明,所以函证获取的证据可靠性较高

D.对于银行存款,如果实施其他审计程序获取的审计证据可以将检查风险降低到可接受的水平,那么无需实施函证

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第6题

下列项目中,可采用函证方法的有()。

A.应收账款

B.应付账款

C.银行存款

D.短期借款

E.应付债券

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第7题

对一般性的疑点问题,允许纳税人(),限期报送《纳税评估自查情况表》,并提供有关的证据资料,包括内部书面证据(各种自制凭证、报表等)和外部凭证(银行对账单、购货发票、合同等)

A.自行补税

B.重新申报

C.自行调整

D.进行自查

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第8题

以下信息中不属于具有高度说服力的资料的是()

A.会计师盘点有价证券的结果

B.单位雇员对提问的答复

C.购货发票

D.银行询证函回函

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第9题

下列选项中审查应收账款是否真实、准确,最重要和具有决定意义的方法是()

A.调节法

B.审阅法

C.函证

D.分析复核法

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第10题

书面证据不能有下列哪种审计方法获得()。

A.监盘

B.分析性复核

C.检查

D.查询及函证

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