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[单选题]

中国公民李某为某大学教授,6月出版一本小说,取得稿酬30000元,则李某应被预扣预缴的个人所得税为()元

A.3360

B.4800

C.4088

D.5840

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第1题

某作家2015年出版一本小说,取得稿酬收入9000元;该作家当年应缴纳个人所得税__元()

A.1 120

B.1 008

C.868

D.980

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第2题

计算12月份钱某取得稿酬收入应预扣预缴的个人所得税()

A.12800元

B.8960元

C.11200元

D.16000元

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第3题

公民张某是某高校教授,2012年取得以下各项收入:
(1)该企业实行年薪制,张某每月取得工资8000元,12月取得年终效益工资64000元;
(2)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元,李某当即拿出10000元通过民政部门捐给灾区;
(3)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为张某负担个人所得税;
(4)7月份出访美国,在美国举办讲座取得酬金收入
公民张某是某高校教授,2012年取得以下各项收入:

(1)该企业实行年薪制,张某每月取得工资8000元,12月取得年终效益工资64000元;

(2)4月份出版一本专著,取得稿酬40000元,李某当即拿出10000元通过民政部门捐给灾区;

(3)5月份为B公司进行营销筹划,取得报酬35000元,该公司决定为张某负担个人所得税;

(4)7月份出访美国,在美国举办讲座取得酬金收入

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第4题

李某为甲公司技术人员,2019年9月应邀为某大学学生提供讲座,取得所得30000元。已知劳务报酬所得个人所得税预扣率为30%,速算扣除数为2000元。每次收入4000元以上的,减除费用20%。计算李某当月提供讲座所得应预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。
李某为甲公司技术人员,2019年9月应邀为某大学学生提供讲座,取得所得30000元。已知劳务报酬所得个人所得税预扣率为30%,速算扣除数为2000元。每次收入4000元以上的,减除费用20%。计算李某当月提供讲座所得应预缴个人所得税税额的下列算式中,正确的是()。

A、30000×30%-2000=7000元

B、30000×(1-20%)×30%-2000=5200元

C、(30000-2000)×30%=8400元

D、[30000×(1-20%)-2000]×30%=6600元

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第5题

根据下列题目已知条件,回答下列题目。某财经大学秦教授准备出版学术著作一本,预计稿酬所得为21000元如果秦教授按照上题的方案来出版,他能节约税款()元

A.61

B.69

C.78

D.84

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第6题

1月李某办了提前退休手续,距法定退休年龄还有4年,取得一次性补贴收入96000元,李某月度费用扣除标准为9000元,年度费用扣除标准为108000元。李某就一次性补贴收入应缴纳的个人所得税是()元

A.0

B.2880

C.6180

D.7080

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第7题

中国公民李某承包某企业,承包后未改变工商登记。2017年该企业税后利润300000元,按承包合同规定,李某对企业经营成果不拥有所有权,只能取得承包收入80000元。2017年度李某应缴纳个人所得税是()

A.2540元

B.2250.67元

C.2450元

D.4350元

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第8题

中国公民张某2016年12月取得全年一次性奖金36000元,当月另取得工资收入3000元,张某当月应计算缴纳的个人所得税为()元

A.1690

B.2282

C.3445

D.3495

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第9题

中国居民李某转让限售股取得收入40000元,不能提供完整真实的限售股原值凭证,李某应缴纳的个人所得税为()

A.8000元

B.6800元

C.6000元

D.5800元

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第10题

中国公民张某2017年在A国境内一公司任职,取得工资、薪金所得93600元(平均每月7800元);提供一项专利技术使用权,一次性取得特许权使用费所得30000元。上述两项收入已在A国缴纳个人所得税6500元;在B国出版著作获得稿酬收入15000元,已在B国缴纳个人所得税1720元。要求:根据上述资料,计算2017年度张某境外所得扣除限额以及在中国需要补缴的个人所得税

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第11题

某外籍专家在我国境内一大型国有企业工作,月工资为30000元人民币,则其每月应缴纳个人所得税的应纳税所得额为()元

A.0

B.25200

C.26500

D.30000

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